Выгрузка материалов из БГУ 8 ред. 1.0 в Кверти.Склад



Обработка предназначена для формирования файлов, содержащих информацию о материалах, поступивших за выбранный период времени. Сведения о поступлении получаем из документов: «МЗ_Покупка», «МЗ_ПрочиеПоступления» и «МЗ_ПоступлениеЗабаланс».

При необходимости можно изменять список выгружаемых документов за период, для этого необходимо внести изменения в таблицу на вкладке «Выгружаемые документы», а затем нажать кнопку «Перезаполнить по таблице «Выгружаемые документы»».

После нажатия на кнопку «Сформировать файлы» в указанном Вами каталоге  (параметр на форме «Путь выгрузки файлов»), будут созданы 2 файла с заданным именем и расширением  (параметры на форме «Имя файлов» и «Расширение»).

Формат файлов

Данные отправляются двумя файлами: файл Е — конверт и файл F — данные (более подробное описание форатов находится в справочной информации обработки, а так же на офф. сайте пп КВЕРТИ.Склад).

Имена файлов различаются только первой буквой E или F, после нее любая допустимая последовательность цифр и букв, разрешенная в DOS для имен файлов (8-имя, 3-расширение имени)

Например E_123456.qwe и F_123456.qwe

Файл Е-конверт 

Это текстовый DOS-файл ASCII. Состоит из 4-х обязательных строк, следующих строго в описанном порядке.

Ключевые слова выделены:

Date: «дата»

From: «эл.адрес отправителя»

To: «эл.адрес аптеки-грузополучателя», «эл.адрес Предприятия»

Subject: «Идентификатор пакета»«код ГЕС получателя»«тире»«код ГЕС отправителя» «пробел» «далее возможен любой текст с дополнительной информацией»

Формат даты: «День недели», «число» «месяц» «год» «время»

Адреса электронной почты – адреса клиентов в системе «Заказ»

Например:

Файл Е-конверт для электронной накладной содержит следующие строки

         Date: Mon, 7 Feb 2000 09:34:37 PDT

         From: zak@perm.raid.ru

         To: apt1@perm.raid.ru, gub_apt@perm.raid.ru

         Subject: $50201-50631 Накладная от СИА №347/573А на сумму 105600.00 руб

Файл F-данные

Содержит ZIP-архив двух DBF-файлов NDOK и NS_DOK. Кодовая страница 866 (текстовые данные в кодировке DOS).

На каждый документ (накладную) формируется одна строка в NDOK, содержащая данные о документе.

Состав документа описывается в NS_DOK.DBF.

Связь между таблицами производится по DOK+DD+FIRMA.

Поля, помеченные в структуре «не заполнять», должны присутствовать в записи пустыми.

DBF-файлы NDOK и NS_DOK могут содержать несколько документов.

Электронная приходная накладная («Идентификатор пакета»= $) Обрабатывается программой «Кверти.склад» для формирования автоматического прихода.

Загрузка данных в Кверти.Склад

Предварительно вызовите почтовую программу, свяжитесь с сервером и  примите почту, пришедшую на сервер, в свой компьютер (папка входящей почты указывается в меню «Справочники» — «Конфигурация»). Затем обработайте полученную почту, перейдя к данной программе  и выбрав пункт «Обработка почты». Появится окно «Поступившая почта», содержащее перечень корреспонденции.

Если электронные накладные не отображаются в списке, тогда убедитесь совпадает ли код организации в Кверти.Склад и в полученных электронных накладных.

В нижней части экрана можно уточнить, что представляет собой пришедшая корреспонденция. Для этого служат вкладки, то есть листы, выводимые на экран на одном и том же месте: «Описание», «Состав», «Файлы». Если нижняя часть экрана пуста (нет даже этих слов), нажмите кнопку  «Показать дополнительную информацию». 

Пометьте принимаемые документы в столбце «Обработать» и нажмите кнопку  «Обработать почту». После обработки появится пометка в столбце «Выполнено» или позиция исчезнет с экрана.

При обработке электронных накладных программа попросит подтвердить принимать или не принимать документ соответствующим окном. Далее стыкуются наименования позиций из «Справочника товаров» и из накладной. Если в накладной  оказались такие позиции, которых нет в справочнике товаров, то их необходимо завести как новые препараты.

Leave a Comment

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *