Отчет покажет сумму оплаты по реализации, себестоимость продажи в т. ч. себестоимость с входящим НДС. Прибыль в разных вариациях, а именно: чистая прибыль по реализации, прибыль пропорционально оплате по данному документу, прибыль фактическая от данной реализации. Отчет разработан на основании стандартного отчета УТ 10.3 «Валовая прибыль» с сохранением практически всех возможностей по настройке.
Данные которые можно получить в отчете (по документу расчета):
— Количество (Ед.)
— Себестоимость с НДС
— Себестоимость без НДС
— НДС предъявленный
— Оплачено по документу — сумма оплаченная клиентом за данную реализацию.
— Осталось оплатить — остаток задолжности по данной реализации.
— Вид реализации — если в выбранном периоде отчета находится данная реализация, то ее вид: «В периоде». Если в выбранном периоде отчета данной реализации нет, но есть платежка на эту реализацию, то данная реализация будет выведена в отчет с видом «За периодом».
— Стоимость продажи с НДС
— Стоимость продажи без НДС
— НДС стоимости продажи
— Валовая прибыль с учетом НДС – чистая разница.
— Прибыль с учетом НДС (пропорционально) – если накладная оплачена на 50%, то этот показатель будет равен 50% от чистой прибыли.
— Прибыль с учетом НДС (фактическая) – если стоимость продажи 100 руб., себестоимость 70 руб., а оплачено 80 руб., показатель будет равен 10 руб.
Хороший отчет, но почему то не ставит «оплату по документу» ну и соответственно Прибыль (проп. и факт.), из-за чего это может происходить ❓
Скорее всего у вас не ведутся взаиморасчеты по документам расчетов. Убедитесь что договоры взаиморасчетов с контрагентами настроены правильно и проверте учетную политику организации. В договорах флаг «Вести взаиморасчеты по документам расчетов … «.
«Отчет разработан на основании стандартного отчета УТ 10.3 «Валовая прибыль» с сохранением всех возможностей по настройке.»
Что-то я не нашла возможности использовать свойства и категории: галочка не действует в настройках.
Отчет работает правильно, только в случае, когда валюта упр. учета соответствует валюте документа поступления. НДС предъявленный берется из самой товарной части документа, что не допустимо. Так же не учитывается вариант поступления без НДС, с дальнейшим оформлением ГТД по импорту.
Если не ведутся взаиморасчеты по документам расчетов. то отчет — бесполезен!
(4) Добрый день! Посоветуйте другое место, где можно взять эти данный в конфигурации управление торговлей 10.3 ?