Суммовые остатки по курсовым разницам и по 90м счетам (отчет ERP)








В программе 1С:ERP Управление предприятием 2 в процессе «Закрытие месяца» не выполнен Расчет курсовых разниц. Отчет показывает, по каким именно счетам и аналитикам есть расхождение в суммах и валютных суммах, требующие переоценки/корректировки.

В программе "1С:ERP Управление предприятием 2", в процессе "Закрытие месяца", не выполнен "Расчет курсовых разниц". Система анализирует на конец месяца закрытия валютные остатки, различающиеся по курсу с остатками в руб. (валюте регламентированного учета) и показывает общий статус красной надписью "Расчет курсовых разниц" не выполнен. Отчет же показывает, по каким именно счетам и аналитикам системе не нравится ситуация, т.е. есть расхождения в "Остатке по курсу" и "Сумме (регл)", требующие переоценки на конец месяца.

Проанализировав данные отчета, можно выполнить перерасчет или ручные корректировки, либо отключить в принципе счет БУ из анализа при закрытии. (Отключение счета БУ настраивается установкой в счете БУ признака "Исключить из переоценки по плану счетов").

Проверялось на 1С:ERP Управление предприятием 2 (2.2.4.154).

Проверялось на 1С:ERP Управление предприятием 2 (2.4.8.84).

 

Закрытие курсовых разниц можно выполнить обработкой из этой публикации:

Финансовый результат: Закрытие остатков по курсовым разницам

Обработка закроет остатки по видам учетов УПР, ФО по всем счетам ОСВ (кроме 90, 91).

По условию:
Если остаток Регл = 0, то не должно быть остатков по Упр и ФО.
Закроет проводкой:
Дт 91.02  статья «Курсовые разницы (предопределенная)  Кт  Обрабатываемый счет по всем аналитикам.

Заполняются данные с учетом отборов и формируется закрывающий суммы ФО и УУ документ Операция бух.
(если отбор по счету не задавать то по всем счетам)

 

По  90, 91  анализируется групировочно  (Остаток 90.01.1 – 90.02.1 – 90.09 должно быть = 0)  Закрывающая проводка должна быть Дт 99.01.1 Кт 90.09. На 99.01.1 аналитика «Прибыль (убыток) от продаж»
 
91 счет  (Остаток 91.01 – 91.02 – 91.09 должно быть = 0)  Закрывающая проводка должна быть Дт 99.01.1 Кт 91.09. На 99.01.1 аналитика «Сальдо прочих доходов и расходов»
 

Leave a Comment

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *