Акт сверки взаиморасчетов. 1С:Розница 2.2.*





Акт сверки взаиморасчетов с поставщиком. Данный отчет пригодится тем, кто ведет взаиморасчеты с поставщиков в Рознице 2.2. Этот отчет актуален, т.к ни в одном  типовом релизе 1С: Розница чего-то похожего нет. Отчет способен автоматизировать процесс сверки взаиморасчетов с контрагентами. 

Чтобы добавить отчет в базу 1С: Розница, нужно:

  • Зайти в раздел "Администрирование"
  • Слева выбрать "Печатные формы, отчеты и обработки"
  • Если не стоит галочка "Дополнительные отчеты и обработки", поставить ее
  • Выбрать "Дополнительные отчеты и обработки"

Далее откроется форма где нужно выбрать "Создать", в появившемся окне выбрать отчет, в размещении выбрать в каком разделе будет отображатся отчет, в завершении нажать "Записать и закрыть".  Далее переходим в тот раздел, который указали, выбираем "Дополнительные отчеты" и выбираем наш отчет. Откроется окно самого отчета, где нужно выбрать Организацию, Контрагента и заполнить период.

Дааные в отчет попадают на основании "Приходного кассово ордера" и "Расходного кассового ордера"

Протестировано на Рознице 2.2.4.25. 100% рабочий отчет.

11 Comments

  1. kuftinV

    Спасибо разработчику, так её не хватало в Розница. Но автор забыл поставить кнопку печать, будет ли исправлено?

    Reply
  2. gigabyte-leha

    При формировании акта сверки в Рознице с права сверху есть кнопка «принтер», нажав на нее можно распечатать отчет.

    Reply
  3. kuftinV

    ОК. Спасибо ещё раз и за подсказку.

    Reply
  4. gigabyte-leha

    Не за что

    Reply
  5. dir@zayakina.ru

    Добрый день!

    Спасибо, очень удобно, но немного скорректировали, добавив в выбор «магазин» потому что требуется сверка по 1 торговой точке:)

    Спасибо!

    Reply
  6. gigabyte-leha

    Не за что, код в принцепе открыт каждый может доделать под свои цели)))

    Reply
  7. dir@zayakina.ru

    (9)

    екущему магазину

    Добрый день!

    Я купил у вас обработку, но у нее есть недочет.

    Когда создаешь возврат , а потом его подвязываешь для оплаты внутри накладной, он в сверке ее проводит 2 раза.

    И сумма получается некорректной(((

    Можете исправить? а то смысла в ней тогда нет((

    Reply
  8. gigabyte-leha

    Под такой метод обработка не рассчитана, Для корректной работы нужно на основании «Возврата товара поставщику» создать «Приходный кассовый ордер», а на основании «Поступления товара» создать «Расходный кассовый ордер», тогда все данные будут формироваться верно. Доработать обработку под ваш метод ведения учета не представляется возможным.

    Reply
  9. klin975

    Здравствуйте. На рознице 2.2.6 работает?

    Reply
  10. gigabyte-leha

    Здравствуйте, работает.

    Reply
  11. silver-747

    А безналичные оплаты поставщику отражаются в этом акте?

    Reply

Leave a Comment

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *