Обработка подойдет бухгалтерам, которые не ведут учет 23 счет, но по стандартам бухучета понимают, что некоторые затраты должны закрываться через 23. (например, амортизация, заработная плата, и т.д.)
Нужно настроить способы отражения на 23 счет в настройках отражения вместо 9-го. После чего создать документы, чтобы сформировались проводки с затратами на Дт 23.
Запускаем обработку, в ней указываем период, за который закрывать затраты, счет 9го класса на который закрывать, статью затрат, организацию.
Кнопкой Заполнить загружаются найденные остатки по 23 счету.
Кнопкой Выполнить они будут закрыты — создастся документ бух. операция.
Обработка подойдет бухгалтерам, которые не ведут учет 23 счет, но по стандартам бухучета понимают, что некоторые затраты должны закрываться через 23. (например, амортизация, заработная плата, и т.д.)
Перейти к публикации
…Счет9го класса ❓ это где( в какой стране) используется?
«не ведут учет 23 счет, но по стандартам бух учета понимают. что некоторые затраты должны закрываться через 23″
какой смысл в ней, для бухов — которые не ведут 23 счет ?
да и кто или что мешает использовать стандартный функционал закрытия месяца ?
Что-то очень сложно…Или вести счет, или не вести… А то вроде слегка беременная…
Очевидно обработку заказывал бухгалтер, который сам слабо понимает бух учет. А реализовал тот, кто его понимает еще меньше.
Подскажите, пожалуйста, почему не заполняются субконто2 для 23 счета. У меня это «Статьи затрат».
Первое субконто «Номенклатурные Группы» заполняется правильно.
Понимаем, что делаем неправильно. Но вместо того, чтоб понять и сделать правильно, фигачим бух.операцию, а потом говорим «ваш эсодин неправильно налоговый учёт ведёт».
А потом обижаемся на шутки
-«Катюха, ты с какого бухгалтером работаешь?»
-«Чего с какого? С пятого курса!»
-«Я спрашиваю, с какого х## ты булгахтером работаешь?»