Столкнулся с тем, что бухгалтера в один день проводят документы реализации и оплаты от покупателей. Если документ оплаты проведен раньше чем документ реализации, то образуется аванс, на который необходимо выставить Счет-фактуру и т.д.
Моя обработка переносит время в платежном поручении на 1 мин позже чем документ реализации. Таким образом не возникает аванса.
Моя обработка переносит время в платежном поручении на 1 мин позже чем документ реализации. Таким образом не возникает аванса.
Столкнулся с тем, что бухгалтера в один день проводят документы реализации и оплаты от покупателей. Если документ оплаты проведен раньше чем документ реализации, то образуется аванс, на который необходимо выставить Счет-фактуру и т.д.
Моя обработка переносит время в платежном поручении на 1 мин позже чем документ реализации. Таким образом не возникает аванса.
+ за полезность идеи !
Не подскажите, почему встроенная в Бух-8.1 загрузка платежек из банка записывает все новые документы в 00.00.00 час. ?
Люди, если обработка оказалась полезной, плюсуйте, если нет, пишите почему.
Идея хорошая. Но еще лучше было, если бы ты добился от разработчиков конфы, че бы они в типовой создали механизм корректировки время создаваемых документов, «прозрачный» для пользователя. А то так мертвому припарка.
Уже не так актуально…
По новым правилам можно не выписывать счет-фактуры на аванс до 5 дней… И в новых релизах это учтено…
Так что годится только для необновленных…
(5) А как же ненужные авансы, их зачеты возникающие по 62.02?
Jester Вы правы, так как присутствуют 2 момента:
1. при проверки правильности ведения БУ 1 БП выдает ошибку о том, что не сформированы счета-фактуры на аванс
2. бухгалтер при контроле книги продаж все еще пытается сравнить их с оборотами по счеты 62 (и это правильно), а в указанных случаях это не проходит, надо все время «помнить» почему возникает разница.
Поэтому изменение времени в платежных документах самый простой выход из этой ситуации.
Работу обработки проверю чуть позже. Сразу же возникает вопрос, а необходимо после нее перепроведение документов по контрагенту?
Jester еще один комментарий по предоставленному изображению: в обработке явно не хватает выбора организации.
(7) Обработка перепроведет документы.
(8) Как ручки дойду, добавлю отбор по организации.
Спасибо за комментарии.
Хорошая идея!
Можно добавить проверку не только по Платежным поручениям, но и по Платежному ордеру и ПКО. У себя добавил — посмотрим, что бухи скажут…
Еще интересный «эффект» будет, если реализация выписана в 23:59:59…
(11) Это точно, надо будет поправить ))
(10) Добавил проверку по платежному ордеру и ПКО
(11) Поправил
> обработка переносит время в платежном поручении на 1 мин позже чем документ реализации
…Тогда и кассовые документы(особенно) и платежки при большОм кол-ве, будут стоять как попало, не совпадая с печатной формой выписки из банка. Что тоже создает неудобства, а для кассы недопустимую ситуатцию(нарушение нумерации).
Как вариант предлагаю установить флаг(галочку), типа: «При совпадении платежа и реализации передвигать этот за этот реализацию на 11-00, а день все платежки на 12-00, платежные ордера на 12-30, все кассовые документы на 13-00»