Корректировка счетов взаиморасчетов

Во многих компаниях часто возникает проблема с неправильным разненесением оплат на счетах взаиморасчетов (60, 62, 76). Данная обработка это исправляет.

Автоматически исправляются следующие ситуации:

1. В дебете или в кредите счета в разрезе договоров с контрагентами или документов расчетов с контрагентами одновременно имеются положительные и отрицательные суммы. В таком случае эти суммы схлопываются.

было:

стало:

2. Одновременно в дебете счета расчетов (например 60.01) и в кредите счета авансов (например 60.02) висит сумма незакрытого аванса.

было:

стало:

3. Взаиморасчеты висят на разных договорах. В этом случае они остаются на том договоре, по которому били последние движения.

было:

Было

стало:

Стало

Обрабатываются суммовые ресурсы по всем видам учета: Сумма, ВалютнаяСумма, СуммаНУ, СуммаПР, СуммаВР.

Подходит для следующих конфигураций:

Бухгалтерия предприятия 2.0

Бухгалтерия предприятия 2.0 КОРП

Бухгалтерия предприятия 2.0 Базовая

Предприниматель 8 ред. 2.0

Упрощенка 8 ред. 2.0

Порядок работы:

1. Задается дата корректировки. На конец дня этой даты будут в итоге сформированы документы Операция по выбранным организациям.

2. Галками отмечаются организации, по которым нелбходимо произвести корректировку.

3. Галками отмечаются счета, по которым нелбходимо произвести корректировку.

4. Нажитием на кнопку "Выполнить корректировку" запускается процесс.

В результате напротив каждой организации появится созданный документ (если создалать хотябы одна корректировочная запись).

Leave a Comment

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *