Данный обработка последовательно по дням выбранного периода анализирует остатки и обороты по описанным ниже счетам бухгалтерского учета в разрезе договоров с покупателями. Для дополнительной защиты данных обработка выполняется только при монопольном доступе в базу. Все создаваемые документы последовательно нумеруются с префиксом «А», а также имеют в комментарии спецсимвол, обозначающий их программное создание.
Правила выполнения обработки:
Последовательно за каждый день выбранного периода анализируются данные по произведенным оптовым продажам (Дт 62.1 — Кт 90.1.1) в разрезе договоров с покупателями и отдельно считывается имеющееся сальдо по счету 76.АВ в разрезе договоров и документов «Счет-фактура выданный (на аванс)». По результатам анализа этих данных формируется и проводится необходимое количество документов «Запись книги покупок», которые зачтут НДС с полученных ранее авансов по договорам отгрузки. За этот же день анализируются проводки по поступлению от покупателей через кассу и банк (Дт 50.1,51 — Кт 62.2) с парсингом даты и номера платежного документа и отдельно считывается получающееся сальдо по счету 62. При обнаружении аванса по договору формируется и проводится документ «Счет-фактура выданный (на аванс)», который начислит НДС с аванса по счету 76.АВ.
Пошаговое выполнение по дням двух описанных действий даёт нам автоматическое формирование проводок по счету 76.АВ за весь период. Обработка при выполнении выводит список всех создаваемых документов, а также диагностику отсутствия аналитики (субконто) в базе данных, необходимых для её работы.
Если бухгалтер вашей организации тратит значительное время на анализ и обработку данных по полученным авансам, если после сведения НДС с авансов «ключевой» покупатель просит провести накладную в уже почти закрытом периоде и последущие данные по 76.АВ становятся неактуальными, если отгрузка и оплата по покупателю разносится строго по разным договорам (контрактам), а в аналитике 76.АВ договора не видно и приходится всё время «нырять» в счет-фактуры на аванс, то даная разработка за несколько секунд сделает всю эту рутинную и неблагодарную работу за вас.
при первом применении ошибка
===== СФА за 01.07.14 =====
СФА.Записать();
{C:AVTMOT_LOCALEXTFORMSACC77_ЗАЧЕТ76АВ.ERT(296)}: Номер не уникальный!
===== ЗПК за 01.08.14 =====
===== СФА за 01.08.14 =====
СФА.Записать();
{C:AVTMOT_LOCALEXTFORMSACC77_ЗАЧЕТ76АВ.ERT(296)}: Номер не уникальный!
Посоветуйте , пжт, что исправить
Номер создаваемого обработкой документа уже есть в базе — значит вы тоже используете префикс «А» — попробуйте заменить префикс в обработке на другой.
как можно префикс сменить в обработке?
провела «поиск» по всем годам. Другие префиксы ав, Ам использовались. Мое мнение -Похоже обработка нового дня началась с того же первого номера, что и в предыдущий день и дальше первого дня не пошло. В первом своем сообщении я скопировала уже сообщение повторного запуска обработки
у меня префикс А не использоваля (есть ав ), по-моему мнению обработка сама создала за первый день номера и на второй дне остановилась
Префикс автонумерации изменяется через открытие обработки в Конфигураторе — Модуль — найти в тесте («А») поменять например на («Z») — Сохранить обработку — Запустить еще раз.
Уважаемый автор. Программа сама создает повторные номера. Сделала по одному дню. И стало очевидно повторение. А000001. Переименовала. Запустила на второй день. Опять программа начала нумерацию сф с А000001.
Так как я скачала эту обработку и опробовала, то могу дать следующую информацию:
Информация для бухгалтеров — программа имеет ошибку. Если у вас нет программиста , готового её исправить, скачивать эту обработку бесполезно.
Татьяна, эта обработка в данном виде продавалась в магазине Инфостарта за деньги, консультации и мелкие доработки для купивших были бесплатны, но после того, как я по техническим причинам не стал больше работать с платформой 7.7 — я выложил обе платные публикации для Бухгалтерии 7.7 в открытый доступ. По этой причине я не могу вам помочь с настройкой под вашу базу, ошибки в обработке нет, просто вам действительно нужно найти программиста у которого есть физическая возможность работы с платформой 7.7 для поиска причины проблемы с автонумерацией.
обработкой пользуюсь после исправления в ней ошибки в нумерации
подскажите пожалуйста сейчас запись книги покупок изменилась в ней должно быть указан номер и дата оплаты у вас только стоит дата как это можно исправить еще поле номер и дата счет фактуры должен быть сначала номер сокращенный а потом дата . Заранее спасибо