Закрытие "бабочек" (остатков по дебету и кредиту счета расчетов с контрагентами) без перепроведения документов
Период закрыт для редактирования или по каким-то причинам нельзя перепровести документы, но необходимо зачесть "бабочки" — тогда использую эту обработку.
Период закрыт для редактирования или по каким-то причинам нельзя перепровести документы, но необходимо зачесть "бабочки" — тогда использую эту обработку.
Обработка предназначена для зачета «одновременных» остатков по дебету и кредиту счета расчетов с контрагентами («бабочек»).
Обрабатывает счета 60, 62, 76.05, 76.06 и 76.09.
Документы заполняются по контрагентам и договорам, в разрезе документов расчетов.
23.04.13 Добавлен флаг «По всем договорам» — при установке документы создаются по всем договорам контрагентов, имеющим дебетовые и кредитовые остатки.
Спасибо, давно хотел такую написать — только руки не доходили. Постоянно этими руками приходилось нерадивым пользователям тумаки раздавать за попустительскую работу с 60 и 62 счетами)))
(1) warrior1985, Пожалуйста 🙂
Отличная обработка! Молодец, столько время сыкономил.
скачал, попробую ююююююююююююююю
Полезная вещь, опроуемс.
{ВнешняяОбработка.БабочкиВЗакрытомПериоде.МодульОбъекта(233)}: Ошибка при вызове метода контекста (Выполнить)
Возврат Запрос.Выполнить();
по причине:
{(5, 21)}: Поле не найдено «КорректировкаДолга.СуммаКтЗадолженности»
КорректировкаДолга.<<?>>СуммаКтЗадолженности,
Alex_E, не возражаешь если я под УПП допилю?
(6) Tpylalist, Не возражаю — код открыт на УПП не пробовал.
Главное использовать надо для исправления в закрытом периоде — если пользоваться просто так- то велик риск, что всё слетит после перепроведения документов.
Спасибо. Такая как раз понадобилась для корректировки переноса из 45 в 20. Пришлось дебильным путем идти. Соответственно дебильный результат 🙂
(8) evgen1977, Пожалуйста, только что ж в 2.0.то переносить, ей 5 месяцев жизни осталось:-)?
Перетерает существующие корректировки долга не имеющие отношения к закрытию бабочек. В моем случае добавил в запрос условие по комментарию.
(10) Trise, Как то не задумывался над этим, бабочки закрываются на конкретную дату, в следующем периоде — подразумевалось что там нет корректировок. Так что добавить в запрос такое условие логично. Один момент мне в таком решении не нравится — комментарий, штука доступная пользователю, а он, пользователь, сущность непредсказуемая — может и потереть комментарий:-)
Ну, да=) Можно конечно характеристики использовать, но если будет две корректировки (вторая докорректировка) думаю будет не так уж и страшно=)
(6) Tpylalist, а вы ее под УПП допилили?
Шикарный механизм — ГОДНО +1
Спасибо за обработку! Очень помогла навести порядок!
(15) всегда удивлялась-как люди так легкомысленно закрывают счета в закрытом периоде…
ну закрыли вы 60.01 и 60.02 или 62.01 и 62.02 (хотя КАК вы влегкую меняете остатки в Пассивах и Активах баланса), а как насчет Книг покупок и продаж? ведь, очевидно ж, что это взаимосвязанные вещи…
(16) всегда удивляюсь, как люди не глядя делают выводы мирового масштаба…
Обработка предназначена как раз для исправления ошибок закрытого периода в текущем…
— если в активе баланса висит остаток по счету 60.02 а в пассиве на 60.01 одна сумма в одной аналитике, то что изменится, кроме валюты баланса? Собственно и валюта баланса в такой ситуации искажена, т.к. авансы уже должны быть зачтены поступлением…
— ну так в книге покупок и продаж это НДС с авансов, и при их формировании документы корректировок учитываются, в чём тут то Вы засаду усмотрели?
(17) где у вас в описании сказано, что вы исправляете в текущем?
я прочитала еще раз и опять поняла, что зачет вы подсовываете в закрытый период))
сорри, если что)
а закрытие зачетов в текущем периоде абсолютно нормально, вопросов нет)
(16) Не вижу смысла в редактировании закрытого периода, мы пользовались обработкой в текущем периоде, обработка очень сэкономила время!
(18) Упс, и правда не написано….у меня встречный вопрос, а где написано, что для исправления в закрытом?
У меня несколько публикаций есть на тему исправлений, и везде старался писать, что лезть в закрытые периоды не нужно, есть правило — исправляем тогда, когда обнаружили.
ЗЫ а вообще, есть такой инструмент, молоток называется, вот он для того, чтобы гвозди забивать…но, ежели кому нить по голове стукнуть, то можно и убить…вывод — молоток — орудие убивцев!
Так что бывают инструменты, и бывают те, кто ими пользуется, угадать, куда полетит молоток его создателю не представляется возможным)))))
ладно, ладно..набросились…)))
просто я привыкла, что у нас каждый зачет аванса контролируется строго, на него бумажки пишутся встречные с контрагентом))
т.е. не просто так: ах, 60.02 не закрылся чо то…да ладно, щас бац обработочкой и закрою))
(21) Ну дык когда так — то тут респект и уважуха…но. бывают в это жизни огорченья, когда учет в базе — это что-то с чем-то…и приходится править, потому как, ну чаще всего, мысль поправить возникает у того, кто пришёл на смену тем, кто…ну Вы поняли))))
(22) угу, бывает)
раз народу нравится, то и я плюсану)
(23) Нравится народу, а плюсуете Вы…прикольно)))) Спасибо!
(24) в компенсацию за наезд первоначальный)))
Добрый день, коллеги! Есть такая же обработка для управляемых форм? А конкретно для Бухгалтерии 3.0 Корп. Данная обработка в корпе не открываетсjavascript:void(0);я.
(26) Обработка для обычного приложения, для управляемого есть вот такаяhttps://infostart.ru/public/274167/ — это не в чистом виде тоже самое, но, одна из функций этой обработки содержит создание корректировок долга по минусам и бабочкам на начало анализируемого периода. Собственно, когда то эта обработка была «выдернута» из той, а для управляемого приложения подобную рисовать не стал, потому как хватает вышеуказанной…