Автоматическое создание документов "Корректировка долга" с видом операции "Взаимозачет".

Закрытие "бабочек" (остатков по дебету и кредиту счета расчетов с контрагентами) без перепроведения документов
Период закрыт для редактирования или по каким-то причинам нельзя перепровести документы, но необходимо зачесть "бабочки" — тогда использую эту обработку.

Обработка предназначена для зачета «одновременных» остатков по дебету и кредиту счета расчетов с контрагентами («бабочек»).

Обрабатывает счета 60, 62, 76.05, 76.06 и 76.09.

Документы заполняются по контрагентам и договорам, в разрезе документов расчетов.

23.04.13 Добавлен флаг «По всем договорам» — при установке  документы создаются по всем договорам контрагентов, имеющим дебетовые и кредитовые остатки.

27 Comments

  1. warrior1985

    Спасибо, давно хотел такую написать — только руки не доходили. Постоянно этими руками приходилось нерадивым пользователям тумаки раздавать за попустительскую работу с 60 и 62 счетами)))

    Reply
  2. Alex_E

    (1) warrior1985, Пожалуйста 🙂

    Reply
  3. Sergjik

    Отличная обработка! Молодец, столько время сыкономил.

    Reply
  4. alekseies

    скачал, попробую ююююююююююююююю

    Reply
  5. Операция1Ы

    Полезная вещь, опроуемс.

    Reply
  6. Операция1Ы

    {ВнешняяОбработка.БабочкиВЗакрытомПериоде.МодульОбъекта(233)}: Ошибка при вызове метода контекста (Выполнить)

    Возврат Запрос.Выполнить();

    по причине:

    {(5, 21)}: Поле не найдено «КорректировкаДолга.СуммаКтЗадолженности»

    КорректировкаДолга.<<?>>СуммаКтЗадолженности,

    Alex_E, не возражаешь если я под УПП допилю?

    Reply
  7. Alex_E

    (6) Tpylalist, Не возражаю — код открыт на УПП не пробовал.

    Главное использовать надо для исправления в закрытом периоде — если пользоваться просто так- то велик риск, что всё слетит после перепроведения документов.

    Reply
  8. musatov1c.ru

    Спасибо. Такая как раз понадобилась для корректировки переноса из 45 в 20. Пришлось дебильным путем идти. Соответственно дебильный результат 🙂

    Reply
  9. Alex_E

    (8) evgen1977, Пожалуйста, только что ж в 2.0.то переносить, ей 5 месяцев жизни осталось:-)?

    Reply
  10. Trise

    Перетерает существующие корректировки долга не имеющие отношения к закрытию бабочек. В моем случае добавил в запрос условие по комментарию.

    Reply
  11. Alex_E

    (10) Trise, Как то не задумывался над этим, бабочки закрываются на конкретную дату, в следующем периоде — подразумевалось что там нет корректировок. Так что добавить в запрос такое условие логично. Один момент мне в таком решении не нравится — комментарий, штука доступная пользователю, а он, пользователь, сущность непредсказуемая — может и потереть комментарий:-)

    Reply
  12. Trise

    Ну, да=) Можно конечно характеристики использовать, но если будет две корректировки (вторая докорректировка) думаю будет не так уж и страшно=)

    Reply
  13. KoIIIka42

    (6) Tpylalist, а вы ее под УПП допилили?

    Reply
  14. Бывалый77

    Шикарный механизм — ГОДНО +1

    Reply
  15. Actgal

    Спасибо за обработку! Очень помогла навести порядок!

    Reply
  16. Vladisa

    (15) всегда удивлялась-как люди так легкомысленно закрывают счета в закрытом периоде…

    ну закрыли вы 60.01 и 60.02 или 62.01 и 62.02 (хотя КАК вы влегкую меняете остатки в Пассивах и Активах баланса), а как насчет Книг покупок и продаж? ведь, очевидно ж, что это взаимосвязанные вещи…

    Reply
  17. Alex_E

    (16) всегда удивляюсь, как люди не глядя делают выводы мирового масштаба…

    так легкомысленно закрывают счета в закрытом периоде…

    Обработка предназначена как раз для исправления ошибок закрытого периода в текущем…

    хотя КАК вы влегкую меняете остатки в Пассивах и Активах баланса

    — если в активе баланса висит остаток по счету 60.02 а в пассиве на 60.01 одна сумма в одной аналитике, то что изменится, кроме валюты баланса? Собственно и валюта баланса в такой ситуации искажена, т.к. авансы уже должны быть зачтены поступлением…

    а как насчет Книг покупок и продаж? ведь, очевидно ж, что это взаимосвязанные вещи…

    — ну так в книге покупок и продаж это НДС с авансов, и при их формировании документы корректировок учитываются, в чём тут то Вы засаду усмотрели?

    Reply
  18. Vladisa

    (17) где у вас в описании сказано, что вы исправляете в текущем?

    я прочитала еще раз и опять поняла, что зачет вы подсовываете в закрытый период))

    сорри, если что)

    а закрытие зачетов в текущем периоде абсолютно нормально, вопросов нет)

    Reply
  19. Actgal

    (16) Не вижу смысла в редактировании закрытого периода, мы пользовались обработкой в текущем периоде, обработка очень сэкономила время!

    Reply
  20. Alex_E

    (18) Упс, и правда не написано….у меня встречный вопрос, а где написано, что для исправления в закрытом?

    У меня несколько публикаций есть на тему исправлений, и везде старался писать, что лезть в закрытые периоды не нужно, есть правило — исправляем тогда, когда обнаружили.

    ЗЫ а вообще, есть такой инструмент, молоток называется, вот он для того, чтобы гвозди забивать…но, ежели кому нить по голове стукнуть, то можно и убить…вывод — молоток — орудие убивцев!

    Так что бывают инструменты, и бывают те, кто ими пользуется, угадать, куда полетит молоток его создателю не представляется возможным)))))

    Reply
  21. Vladisa

    ладно, ладно..набросились…)))

    просто я привыкла, что у нас каждый зачет аванса контролируется строго, на него бумажки пишутся встречные с контрагентом))

    т.е. не просто так: ах, 60.02 не закрылся чо то…да ладно, щас бац обработочкой и закрою))

    Reply
  22. Alex_E

    (21) Ну дык когда так — то тут респект и уважуха…но. бывают в это жизни огорченья, когда учет в базе — это что-то с чем-то…и приходится править, потому как, ну чаще всего, мысль поправить возникает у того, кто пришёл на смену тем, кто…ну Вы поняли))))

    Reply
  23. Vladisa

    (22) угу, бывает)

    раз народу нравится, то и я плюсану)

    Reply
  24. Alex_E

    (23) Нравится народу, а плюсуете Вы…прикольно)))) Спасибо!

    Reply
  25. Vladisa

    (24) в компенсацию за наезд первоначальный)))

    Reply
  26. user846019

    Добрый день, коллеги! Есть такая же обработка для управляемых форм? А конкретно для Бухгалтерии 3.0 Корп. Данная обработка в корпе не открываетсjavascript:void(0);я.

    Reply
  27. Alex_E

    (26) Обработка для обычного приложения, для управляемого есть вот такая https://infostart.ru/public/274167/ — это не в чистом виде тоже самое, но, одна из функций этой обработки содержит создание корректировок долга по минусам и бабочкам на начало анализируемого периода. Собственно, когда то эта обработка была «выдернута» из той, а для управляемого приложения подобную рисовать не стал, потому как хватает вышеуказанной…

    Reply

Leave a Comment

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *