Попал в организацию, где учет взаиморасчетов ведется по документам расчетов.
Однако бухгалтера не чурались активно пользоваться ручными операциями.
Как следствие, получили расхождение между остатками по бух. счетам и регистром накопления "Взаиморасчеты с контрагентами по документам расчетов".
Отсюда вытекают абсолютно некорректные цифры в отчете "Дебиторская задолженность".
Представленная обработка позволяет привести в соответствие остатки по бухгалтерским счетам (62 и 76) и остатки по регистрам накопления:
- Взаиморасчеты с контрагентами по документам расчетов
- Взаиморасчеты с контрагентами
- Расчеты по реализации (бухгалтерский учет)
- Расчеты с контрагентами
Тестировалось на платформе 8.3.13.1513, конфигурация УПП 1.3.