Правила обмена данными из УТ 10.3 > БП 3.0 через Универсальный обмен данными




Правила обмена данными из «Управление торговлей», редакция 10.3 (10.3.52.1) и Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.69.35) через «Универсальный обмен данными в формате XML».

Рабочие правила обмена с возможностью выбора документов по организации через Универсальный обмен данными. Разрабатывались для потребности в периодическом переносе части документов и справочников из базы УТ 10.3 в БП 3.0. Работоспособность  проверена на конфигурации "Управление торговлей", редакция 10.3 (10.3.52.1) и Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.69.35) , на платформе 1С:Предприятие 8.3 (8.3.14.1630)

Синхронизация документов происходит по Дате и Номеру

Добавлено: Синхронизация документов происходит по внутреннему идентификатору объекта источника , если объект в приемнике не найдет поиск продолжится по Дате и Номеру для документов и коду для справочников

Список документов выгружаемых в бухгалтерию:

Документ: Авансовый отчет
Документ: Аккредитив переданный
Документ: Аккредитив полученный
Документ: Возврат товаров от покупателя
Документ: Возврат товаров поставщику
Документ: Возврат товаров поставщику из НТТ
Документ: ГТД по импорту
Документ: Доверенность
Документ: Инвентаризация товаров на складе
Документ: Инкассовое поручение переданное
Документ: Инкассовое поручение полученное
Документ: Оприходование товаров
Документ: Отчет комиссионера о продажах
Документ: Отчет комитенту о продажах товаров
Документ: Отчет о розничных продажах
Документ: Платежное поручение входящее
Документ: Платежное поручение исходящее
Документ: Платежное требование полученное
Документ: Платежный ордер: поступление денежных средств
Документ: Платежный ордер: списание денежных средств
Документ: Поступление доп. расходов
Документ: Поступление товаров и услуг
Документ: Поступление товаров и услуг в НТТ
Документ: Приходный кассовый ордер
Документ: Расходный кассовый ордер
Документ: Реализация товаров и услуг
Документ: Списание товаров
Документ: Счет-фактура выданный
Документ: Счет-фактура полученный
Документ: Требование-накладная
Документ: Перемещение товаров
Документ: Комплектация номенклатуры
Документ: Корректировка долга
Документ: Платежное требование выставленное
Документ: Переоценка товаров в рознице
Документ: Счет на оплату покупателю
Документ: Заказ покупателя
Документ: Заказ поставщика
Документ: Расчетов с контрагентом
Документ: Оплата платежной картой

15 Comments

  1. Re:аниматор
    Синхронизация документов происходит по Дате и Номеру

    Почему не по внутреннему идентификатору объекта источника?

    Reply
  2. Torin

    Такая задача была 😉 По ИД добавить 4 мин работы 😉

    Reply
  3. Torin

    (1)Добавлено: Синхронизация документов происходит по внутреннему идентификатору объекта источника , если объект в приемнике не найдет поиск продолжится по Дате и Номеру для документов и коду для справочников

    Reply
  4. German_Tagil

    сопоставление заказапоставщику и счетнаоплату делается?

    Reply
  5. Torin

    (4) Делается. Скрин добавил 🙂

    Reply
  6. German_Tagil

    сопоставление заказапоставщику и счетнаоплату делается?

    А у вас заказпокупателя и счетнаоплату

    Reply
  7. Torin

    (6)ЗаказаПоставщику и счетанаоплату? в БП нет такого объекта «СчетНаОплату». Если вы имели ввиду

    Заказ поставщика в УТ > Счет от поставщика в БП , то такой перенос данных осуществляется!

    Reply
  8. German_Tagil

    Ну Вы же поняли о чем я говорю …

    Reply
  9. Torin

    (8) Я подумал что вы ошиблись указав заказ поставщику ( думал заказа покупателя ) > счет на оплату , а оказалось что Вы интересовались Заказ поставщику > Счет от поставщика. 🙂

    Спасибо за вопрос. Я надеюсь Вы получил ответ который вас интересовал

    Reply
  10. German_Tagil

    вопрос: аналогичное для КА 1.1?

    Reply
  11. Torin

    (10) Для КА 1.1 Не подойдут в том виде какой есть сейчас! Нужно или адаптировать или делать новые.

    Пример: Документ Комплектация номенклатуры

    Вид операции

    В УТ Комплектация и Разукомплектация, в БП Комплектация и Разукомплектация , в КА КомплектацияНоменклатуры , ВыпускПродукции , ПоступлениеОтПереработчика

    Попробую сделать универсальные для УТ 10, КА 1.1 и УПП 1.3 (только по типам документов из УТ 10)

    Reply
  12. Гость

    Добрый день. А где настраивается сопоставление Объекта Источника и Приемника?, представленное на 4 скриншоте. На какой вкладке, куда нажать

    Reply
  13. Torin

    (12) Сопоставление Объект Источник и Объект Приемник уже прописаны в правилах конвертации. Именно для этого они и предназначены

    Reply
  14. Гость

    (13)

    А можно выгрузить Заказы поставщику из УТ в Счета от Поставщика в БП?

    Reply
  15. Torin

    (14) Если очень нужно могу доработать под вашу задачу. Пишите в ЛС

    Reply

Leave a Comment

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *