Рабочие правила обмена с возможностью выбора документов по организации через Универсальный обмен данными. Разрабатывались для потребности в периодическом переносе части документов и справочников из базы УТ 10.3 в БП 3.0. Работоспособность проверена на конфигурации "Управление торговлей", редакция 10.3 (10.3.52.1) и Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.69.35) , на платформе 1С:Предприятие 8.3 (8.3.14.1630)
Синхронизация документов происходит по Дате и Номеру
Добавлено: Синхронизация документов происходит по внутреннему идентификатору объекта источника , если объект в приемнике не найдет поиск продолжится по Дате и Номеру для документов и коду для справочников
Список документов выгружаемых в бухгалтерию:
Документ: Авансовый отчет |
Документ: Аккредитив переданный |
Документ: Аккредитив полученный |
Документ: Возврат товаров от покупателя |
Документ: Возврат товаров поставщику |
Документ: Возврат товаров поставщику из НТТ |
Документ: ГТД по импорту |
Документ: Доверенность |
Документ: Инвентаризация товаров на складе |
Документ: Инкассовое поручение переданное |
Документ: Инкассовое поручение полученное |
Документ: Оприходование товаров |
Документ: Отчет комиссионера о продажах |
Документ: Отчет комитенту о продажах товаров |
Документ: Отчет о розничных продажах |
Документ: Платежное поручение входящее |
Документ: Платежное поручение исходящее |
Документ: Платежное требование полученное |
Документ: Платежный ордер: поступление денежных средств |
Документ: Платежный ордер: списание денежных средств |
Документ: Поступление доп. расходов |
Документ: Поступление товаров и услуг |
Документ: Поступление товаров и услуг в НТТ |
Документ: Приходный кассовый ордер |
Документ: Расходный кассовый ордер |
Документ: Реализация товаров и услуг |
Документ: Списание товаров |
Документ: Счет-фактура выданный |
Документ: Счет-фактура полученный |
Документ: Требование-накладная |
Документ: Перемещение товаров |
Документ: Комплектация номенклатуры |
Документ: Корректировка долга |
Документ: Платежное требование выставленное |
Документ: Переоценка товаров в рознице |
Документ: Счет на оплату покупателю |
Документ: Заказ покупателя |
Документ: Заказ поставщика |
Документ: Расчетов с контрагентом |
Документ: Оплата платежной картой |
Почему не по внутреннему идентификатору объекта источника?
Такая задача была 😉 По ИД добавить 4 мин работы 😉
(1)Добавлено: Синхронизация документов происходит по внутреннему идентификатору объекта источника , если объект в приемнике не найдет поиск продолжится по Дате и Номеру для документов и коду для справочников
сопоставление заказапоставщику и счетнаоплату делается?
(4) Делается. Скрин добавил 🙂
сопоставление заказапоставщику и счетнаоплату делается?
А у вас заказпокупателя и счетнаоплату
(6)ЗаказаПоставщику и счетанаоплату? в БП нет такого объекта «СчетНаОплату». Если вы имели ввиду
Заказ поставщика в УТ > Счет от поставщика в БП , то такой перенос данных осуществляется!
Ну Вы же поняли о чем я говорю …
(8) Я подумал что вы ошиблись указав заказ поставщику ( думал заказа покупателя ) > счет на оплату , а оказалось что Вы интересовались Заказ поставщику > Счет от поставщика. 🙂
Спасибо за вопрос. Я надеюсь Вы получил ответ который вас интересовал
вопрос: аналогичное для КА 1.1?
(10) Для КА 1.1 Не подойдут в том виде какой есть сейчас! Нужно или адаптировать или делать новые.
Пример: Документ Комплектация номенклатуры
Вид операции
В УТ Комплектация и Разукомплектация, в БП Комплектация и Разукомплектация , в КА КомплектацияНоменклатуры , ВыпускПродукции , ПоступлениеОтПереработчика
Попробую сделать универсальные для УТ 10, КА 1.1 и УПП 1.3 (только по типам документов из УТ 10)
Добрый день. А где настраивается сопоставление Объекта Источника и Приемника?, представленное на 4 скриншоте. На какой вкладке, куда нажать
(12) Сопоставление Объект Источник и Объект Приемник уже прописаны в правилах конвертации. Именно для этого они и предназначены
(13)
А можно выгрузить Заказы поставщику из УТ в Счета от Поставщика в БП?
(14) Если очень нужно могу доработать под вашу задачу. Пишите в ЛС